Guten Tag,
wie kann man Valuta-Rechnungen verbuchen? ( Warenlieferung heute, Zahlung z.B. November mit Skonto ) Problem: Buchungsdatum = Rechnungsdatum wg. VSt, also August. Die Rechnung muss dann aber bei jeder Zahlungserstellung entfernt werden bis sie dann im November bezahlt wird.
Was muss ich tun damit die Rechnung in den August gebucht wird aber erst zur Zahlung im November bei den Zahlungen erscheint.
Vielen Dank für Ihre Antworten
Hans Knüttel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Herr Knüttel,
sie brauchen einfach nur das Fälligkeitsdatum in Belegfeld 2 eintragen.
mit Format TTMMJJ geht es,
vielen Dank