Hallo und guten Tag! Wie löst ihr das Problem mit Vorkassezahlungen an Lieferanten? Beispiel: Es gibt eine AB per E-Mail mit der Zahlungsaufforderung des Lieferanten Vorkasse zu leisten. In den Kreditorenstammdaten ist die IBAN hinterlegt. Wie lege ich jetzt im Modul Zahlungen eine Zahlung an, wenn noch keine Rechnung gibt? Danke für Euer Feedback!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
hier vereinfachte Vorgehensweise:
Zahlungsaufforderung als fiktive Eingangs-Rechnung einbuchen. Als Gegenkonto „Geleistete Anzahlung“ buchen. Somit steht der Betrag für den ZVK zur Verfügung.
Kommt nach Lieferung die Rechnung wird Rechnung normal eingebucht und dann als weitere Buchung die Anzahlung wieder gegen den Kreditor aufgelöst.
VG Sven Ehlers