Liebe Community, bei zwei Mandanten besteht folgendes Problem beim Verbuchen von Eingangsrechnungen: Rechnungsdatum September - Leistungsdatum ebenfalls September. Sporadisch verbucht das Programm die Vorsteuer FALSCH auf Folgeperiode abziehbar. Kopiert man den Buchungssatz - passiert das gleiche. Tippt man den Buchungssatz identisch nochmals, passiert es nicht. Sobald das Leistungsdatum gelöscht ist, wird das Konto Vorsteuer Folgeperiode nicht mehr angesprochen richtigerweise. Ich denke daher, dass es mit dem Leistungsdatum zusammenhängt - was ja nicht zwangsläufig notwendig wäre in diesem Fall, aber mit vorgeschlagen und dann verbucht wird. Hat noch jemand das Problem oder kennt die Lösung? Voran liegt es? Danke! 🙂 Nachtrag: in diesem Fall ist es eine Gutschrift, daher der Aufwand im Haben, aber das Problem liegt nicht daran, denn ob der Wareneinkauf im Haben oder Soll steht ist egal 🙂
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